PHỤ LỤC
CHUYỂN LỖ
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN) | ||||||||||||||||||||
Kỳ tính thuế: từ ……………đến…………… | ||||||||||||||||||||
Tên người nộp thuế: ......................................................................................... | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………………………………. | ||||||||||||||||||||
|
Xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế:
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT | Năm phát sinh lỗ | Số lỗ phát sinh | Sỗ lỗ đã chuyển trong các kỳ tính thuế trước | Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này | Số lỗ còn được chuyển sang các kỳ tính thuế sau |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | ... | ||||
2 | ... | ||||
….. | …… | ||||
... | |||||
Tổng cộng: |
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên: ........................... Chứng chỉ hành nghề số:..... | ....., ngày..... tháng........ năm....... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)) |